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一、采購價格的確定:
供應部在每月初提出原材料、燃料、包裝物的采購價格清單,經部長簽字,送生產部副部長審批。其中,涉及到的大宗原材料的價格清單,送總經理審批。價格清單至少一式兩聯。經負責人簽字后,一聯供應部留存,一聯送財務部存檔。
二、供應合同的確定:
1、由供應部起草合同。合同 分標準合同與非標準合同。其中非標準合同需咨詢法務部或公司常年法律顧問,并經其簽字;
2、起草的合同由供應部長簽字,送生產副部長簽字審批;
3、大宗原材料以及*萬元以上的采購,需經總經理的最終審批;
4、經所有負責人簽字審批后,供應部加蓋印章(合同專用章,該章不能由供應部保管);
5、合同至少一式三份,一份供應同留存,一份財務部存檔,一份送供應商;
6、供應部按合同采購。
三、原材料的采購:
1、倉庫,生產車間根據庫存需求及生產需求,填寫請購單。或者,倉庫,生產車間填寫原材料進銷存日報表,送生產部副部長室。生產副部長室于每月中旬前,根據原材料進銷存日報表,庫存,生產計劃等填制請采購單的請購部分,并由填寫請采購單的相關人員簽字;
2、供應部根據已確定的原材料價格清單,供應商報價單,請采購單,完成填寫請采購單的采購部分,并經供應部長簽審。其中:采購金額在*元以上的,要由生產副部長簽審。*元以上的,要由總經理簽審;
3、供應部根據審批的請采購單,交供應商進貨;
4、請采購單至少一式四聯,一聯供應部留存,一聯交倉管部,一聯交財務部,一聯交供應商。
四、分廠五金采購:
1、分廠的設備部根據需要填寫請采購單的請購部分,設備科長審核后,經分廠經理簽字審批;后將請采購單交供應部駐分廠采購員;
2、采購員按計劃交請采購單分類,其中屬于備品備件、外加工的零件、低值易耗品的部分,可根據已確定的價格清單,供應商報價單,請采購單,進行采購。其他歸總部負責采購的部分,移交給總部的供應部。
3、分廠五金采購金額*元以上的要經供應部長審批;*元以上的,要經生產副部長審批;*元以上的經總經理最終審批;
4、采購員根據已審批的請采購單,填寫請采購單的采購部分,傳給供應商發貨。
5、請采購單至少一式五聯,一聯分廠留存,一聯供應部留存,一聯交倉管部,一聯交財務部,一聯交供應商。
五、分廠原材料入庫:
1、供應商根據供應部的請采購單發貨,填寫發運單,其中一聯交發運人簽字,持有;
2、發運人將貨送達,由公司倉庫的過磅員過磅,在過磅單上填寫毛重,由發運人,過磅員共同簽字認可;過磅單一式五聯,第一聯:存根,第二聯:分廠材料會計,第三聯:公司財務,第四聯:倉庫保管,第五聯:發運人;
3、隨后,質量檢查部的化驗員對原材料進行抽樣化驗,形成化驗報告單,并由化驗員簽字;
4、倉庫根據過磅單,化驗報告單的結果,與請采購單的要求核對,若要求相符,先行入庫,填寫入庫單;并所此健入電腦。此入庫單由倉管員填寫,一式六聯,第一聯:送分廠材料會計,第二聯:送公司財務部,第三聯:供貨結算憑證,第四聯:送供應部,第五聯:發運人,第六聯:倉庫保管存查;
5、每月底,由分廠的材料會計與倉庫對賬;
6、供應商持發運單,過磅單,入庫單,與公司進行款項結算;供應部持價格清單和合同,過磅單,化驗報告單,入庫單等,報請公司結款。
六、分廠五金入庫:
1、采購員或供應商將五金送來后,由倉庫的五金保管人員將發貨單與請采購單的內容相核對,初步相符后,在發貨單上簽字,返還給采購員或供應商。據此健入電腦打出五金入庫單。該入庫單一式六聯;
2、入庫單的三聯送設備部,設備部審核后,將三聯移交給質量檢查科的驗收員,并通知其至倉庫驗貨。驗貨員根據入庫單驗貨后,填寫驗貨結果并簽字;
3、驗收結果合格,則將簽字的入庫單移交給倉庫,倉庫據以入庫登賬。并將入庫單的一聯,二聯,四聯交分廠材料會計,材料會計審核后,將其中二聯交總部財務部。將三聯和五聯交采購員,采購員據此報請結算款項。
4、月底,由材料會計與倉庫進行對賬。
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